Добрый день!
Не могу понять нужны ли доп. листы к книге продаж в нашем случае?
Помогите пожалуйста разобраться.
Ситуация следующая: при возврате товара поставщику в накладной на возврат в закладке "Цены и валюта" была случайно установлена галочка "НДС включать в стоимость". У нас ОСНО. Разумеется, НДС был выделен, счет-фактура оформлена и выдана поставщику, но налог не попал в книгу продаж. Необходимо доначислить налог.
Каким образом правильно внести исправления, чтобы сдать уточненку?
Мы просто убрали галочку, все перепровели и сформировали корректировочную декларацию по НДС без дополнительных листов.
В книге покупок установили значение ранее представленные сведения "актуальны", в кн.продаж "не актуальны".
Достаточно ли этого или необходимо формировать дополнительные листы книги продаж?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)